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www.betway88.com2018年部门决算

发布日期:2015-09-22 10:20:44    来源:广西www.betway88.com    文字大小:[][][]    打印页面

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第一局部:www.betway88.com概述

一、首要职能

二、部门决算单位构成

第二局部:www.betway88.com2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财务拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算支出决算表

表六:一般公共预算支出决算明细表

表七:一般公共预算安排的“三公经费支出决算表

第三局部:www.betway88.com2018年度部门决算情况说明

一、2014 年度收入支出决算总体情况

二、2014 年度一般公共预算支出决算情况

三、一般公共预算安排的“三公经费支出决算情况说明

四、其他重要事件情况说明


第一局部:www.betway88.com概述

 

一、首要职能

(一)承担参与制订疾病预防控制、公共卫生相干卫生政策、规划和引导见解、技艺准则、标准;为拟订与疾病预防控制和公共卫生相干法律、法规、标准、准则提供科学依据;拟订全区疾病预防控制工作方案、技艺标准,并实行质量检查和效果评估。

(二)承担组合、协调全区疾病预防控制工作,制定并实施公共卫生和疾病预防控制办法,协调处置跨地域的重大疾病预防控制工作;承担全区疫情、中毒事件、公共卫生标准、准则提供科学依据;展开卫生学评价;对实行中有争议的技艺问题实行仲裁;承担卫生监视检测、检验及预防性健康检查工作。

(三)承担传染病、寄生虫病、地方病和慢性非传染性疾病的监视检测与调查;承担承担重大疾病、重大公共卫生突发事件和不明原因疾病爆发的调查和济急处置;承担疾病预防控制和公共卫生信息的收集、统计剖析、综合评价,展开重点疾病的预测、预报与剖析工作。

(四)承担对影响人群生活、研习、工作等生存环境质量及生命质量的危险因素科研;实行食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生学监视检测及干预;对传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、心理、认识性疾患、职业病、学生常见病和意外伤害等重点疾病的产生、发扬和分布规律实行流行病学科研、监视检测,并制定预防控制方法。

(五)承担展开卫生宣扬行动,推行健康教学、健康增进办法,引导并参与各市、县疾病预防控制机构的业务工作和社区卫生办事中的疾病预防与控制工作。

(六)承担展开公共卫生、疾病预防控制的科学技艺科研,引进、推广、应用新技艺。

(七)承担承担卫生行政部门、卫生监督机构监督监视检测和社会委托检验工作;对与健康相干产品的技艺审核和卫生质量实行检验、鉴定;承担卫生防病检验和实验室质量控制;对新建、改建、扩建建设名目的选址、设计和竣工验收实行卫生学评价;承担公共卫生、检验、疾病预防控制专业技艺人员训练;向社会提供相干的卫生健康咨询和预防医学专业技艺办事;实施预防接种;承担全区预防用生物制品的发放、使用与办理等工作。

二、部门决算单位构成

包括www.betway88.com1个单位。


第二局部:www.betway88.com2018年部门决算报表

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

收    入

支    出

名目

决算数

名目

决算数

一、财务拨款

8,192.63

一、一般公共办事支出

 40.07

二、事业收入

23,310.05

二、科学技艺支出

166.02 

三、事业单位经营收入

 

三、社会保障和就业支出

38.93 

四、其他收入

5,402.75

四、医疗卫生与筹划生育支出

36,692.03 

 

 

五、住房保障支出

399.93 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

36,905.43

本年支出合计

37,336.98 

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

1,390.43 

 上年结转

6,964.67

年末结转与结余

5,142.69 

 

 

 

 

收入总计

43,870.10

支出总计

43,870.10 


表二:收入决算表

单位:万元                     

项 目

本年收入合计

财务拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

36,905.43

8,192.63

-

23,310.05

-

-

5,402.75

201

一般公共办事支出

90.07

90.07

-

-

-

-

-

20110

人力资源事务

90.07

90.07

-

-

-

-

-

2011099

  其他人事事务支出

90.07

90.07

-

-

-

-

-

206

科学技艺支出

166.02

166.02

-

-

-

-

-

20699

其他科学技艺支出

166.02

166.02

-

-

-

-

-

2069999

  其他科学技艺支出

166.02

166.02

-

-

-

-

-

208

社会保障和就业支出

38.93

38.93

-

-

-

-

-

20808

抚恤

38.93

38.93

-

-

-

-

-

2080801

  死亡抚恤

38.93

38.93

-

-

-

-

-

210

医疗卫生与筹划生育支出

36,210.48

7,823.22

-

22,986.77

-

-

5,400.49

21004

公共卫生

36,160.56

7,773.30

-

22,986.77

-

-

5,400.49

2100401

  疾病预防控制机构

29,022.14

4,651.70

-

22,986.77

-

-

1,383.67

2100409

  重大公共卫生专项

2,857.78

2,857.78

-

-

-

-

-

2100410

  突发公共卫生事件济急处置

161.44

161.44

-

-

-

-

-

2100499

  其他公共卫生支出

4,119.20

102.38

-

-

-

-

4,016.82

21005

医疗保障

49.92

49.92

-

-

-

-

-

2100502

  事业单位医疗

49.92

49.92

-

-

-

-

-

221

住房保障支出

399.93

74.39

-

323.28

-

-

2.26

22102

住房革新支出

399.93

74.39

-

323.28

-

-

2.26

2210201

  住房公积金

399.93

74.39

-

323.28

-

-

2.26


表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

根本支出

名目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

37,336.98

1,869.57

35,467.41

-

-

-

201

一般公共办事支出

40.07

-

40.07

-

-

-

20110

人力资源事务

40.07

-

40.07

-

-

-

2011099

其他人事事务支出

40.07

-

40.07

-

-

-

206

科学技艺支出

166.02

25.25

140.77

-

-

-

20699

其他科学技艺支出

166.02

25.25

140.77

-

-

-

2069999

  其他科学技艺支出

166.02

25.25

140.77

-

-

-

208

社会保障和就业支出

38.93

38.93

-

-

-

-

20808

抚恤

38.93

38.93

-

-

-

-

2080801

  死亡抚恤

38.93

38.93

-

-

-

-

210

医疗卫生与筹划生育支出

36,692.03

1,731.00

34,961.03

-

-

-

21004

公共卫生

36,621.32

1,681.08

34,940.24

-

-

-

2100401

  疾病预防控制机构

27,631.26

1,681.08

25,950.18

-

-

-

2100409

  重大公共卫生专项

4,668.68

-

4,668.68

-

-

-

2100410

  突发公共卫生事件济急处置

161.44

-

161.44

-

-

-

2100499

  其他公共卫生支出

4,159.94

-

4,159.94

-

-

-

21005

医疗保障

49.92

49.92

-

-

-

-

2100502

  事业单位医疗

49.92

49.92

-

-

-

-

21010

食品和药品监督办理事务

20.79

-

20.79

-

-

-

2101016

  食品安全事务

20.79

-

20.79

-

-

-

221

住房保障支出

399.93

74.39

325.54

-

-

-

22102

住房革新支出

399.93

74.39

325.54

-

-

-

2210201

  住房公积金

399.93

74.39

325.54

-

-

-


表四:财务拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

公共预算财务拨款

政府性基金预算财务拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、公共预算财务拨款

1

8,192.63 

一、一般公共办事支出

18

 40.07

 40.07

 

二、政府性基金预算财务拨款

2

 

二、科学技艺支出

19

166.02 

166.02 

 

 

3

 

三、社会保障和就业支出

20

38.93 

38.93 

 

 

4

 

四、医疗卫生与筹划生育支出

21

9,654.90 

9,654.90 

 

 

5

 

五、住房保障支出

22

74.39 

74.39 

 

 

6

 

 

23

 

 

 

 

7

 

 

24

 

 

 

 

8

 

 

25

 

 

 

 

9

 

 

26

 

 

 

 

10

 

 

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

8,192.63 

本年支出合计

29

9,974.31 

年初财务拨款结转和结余

13

2,183.52

年末结转和结余

30

401.84 

一、公共预算财务拨款

14

2,183.52

 

31

 

二、政府性基金预算财务拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

10,376.15

合计

34

10,376.15 


表五:一般公共预算支出决算表

单位:万元

项 目

合计

根本支出

名目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

9,974.31

1,869.57

8,104.74

201

一般公共办事支出

40.07

-

40.07

20110

人力资源事务

40.07

-

40.07

2011099

其他人事事务支出

40.07

-

40.07

206

科学技艺支出

166.02

25.25

140.77

20699

其他科学技艺支出

166.02

25.25

140.77

2069999

其他科学技艺支出

166.02

25.25

140.77

208

社会保障和就业支出

38.93

38.93

-

20808

抚恤

38.93

38.93

-

2080801

死亡抚恤

38.93

38.93

-

210

医疗卫生与筹划生育支出

9,654.90

1,731.00

7,923.90

21004

公共卫生

9,584.19

1,681.08

7,903.11

2100401

疾病预防控制机构

4,651.70

1,681.08

2,970.62

2100409

重大公共卫生专项

4,668.68

-

4,668.68

2100410

突发公共卫生事件济急处置

161.44

-

161.44

2100499

其他公共卫生支出

102.37

-

102.37

21005

医疗保障

49.92

49.92

-

2100502

事业单位医疗

49.92

49.92

-

21010

食品和药品监督办理事务

20.79

-

20.79

2101016

食品安全事务

20.79

-

20.79

221

住房保障支出

74.39

74.39

-

22102

住房革新支出

74.39

74.39

-

2210201

住房公积金

74.39

74.39

-

 


表六:一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

经济分类科目名称

本年支出合计

根本支出

名目支出

栏次

1

2

3

合计

  9,974.31 

  1,869.57 

  8,104.75 

工资福利支出

  1,426.47 

    710.30 

    716.17 

  根本工资

    551.37 

    517.40 

     33.97 

  津贴补贴

    160.81 

    127.80 

     33.01 

  社会保障缴费

     66.94 

     65.10 

      1.84 

  绩效工资

    641.91 

       -   

    641.91 

  其他工资福利支出

      5.44 

       -   

      5.44 

商品和办事支出

  5,028.41 

    414.96 

  4,613.45 

  办公费

    104.70 

     78.89 

     25.81 

  印刷费

    116.09

      3.28 

    112.81 

  手续费

      0.00 

       -   

      0.00 

  水费

      9.82 

      0.07 

      9.75 

  电费

    336.18 

    106.46 

    229.72 

  邮电费

     82.59 

     17.58 

     65.01 

  物业办理费

    170.33 

     35.34 

    134.99 

  差旅费

    508.42 

     48.44 

    459.98 

  因公出国(境)费用

      2.51 

       -   

      2.51 

  维修(护)费

    141.68 

     33.45 

    108.23 

  会议费

     37.05 

      1.58 

     35.47 

  训练费

    586.42 

      3.17 

    583.25 

  专用材料费

  2,036.66 

       -   

  2,036.66 

  劳务费

    171.63 

      4.28 

    167.35 

  委托业务费

    487.17 

       -   

    487.17 

  工会经费

     12.14 

     12.14 

       -   

  福利费

      1.34 

      1.34 

       -   

  公务用车运转维护费

    118.07 

     49.99 

     68.08 

  其他交通费用

     71.49 

       -   

     71.49 

  其他商品和办事支出

     34.12 

     18.94 

     15.18 

对个人和家庭的补助

  1,703.52 

    744.31 

    959.21 

  离休费

     94.18 

     94.18 

       -   

  退休费

  1,465.94 

    521.94 

    944.00 

  抚恤金

     38.93 

     38.93 

       -   

  住房公积金

     74.39 

     74.39 

       -   

  其他对个人和家庭的补助支出

     30.08 

     14.87 

     15.21 

根本建设支出

     18.18 

       -   

     18.18 

  办公设备购置

      2.73 

       -   

      2.73 

  专用设备购置

     15.45 

       -   

     15.45 

其他资本性支出

  1,797.73 

       -   

  1,797.73 

  房屋建筑物购建

    204.75 

       -   

    204.75 

  办公设备购置

     85.71 

       -   

     85.71 

  专用设备购置

    846.32 

       -   

    846.32 

  大型修缮

      5.10 

       -   

      5.10 

  信息网络及App购置更新

    653.85 

       -   

    653.85 

  其他资本性支出

      2.00 

       -   

      2.00 


 

表七:一般公共预算安排的“三公经费支出决算表

 

单位:万元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运转费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运转费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运转费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运转费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

159.10

-

155.19

-

155.19

 3.91

120.58

2.51 

118.07

 -

 118.07

 -


第三局部:www.betway88.com2018年度部门决算情况说明

 

一、2014年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计43,870.10万元。

1.财务拨款收入8,192.63万元,为自治区本级财务(含中央转移支付资金)当年拨付的资金。

2.事业收入23,310.05万元,为事业单位展开业务行动取得的收入。如:如:展开委托性卫生防疫专业办事行动及医疗卫生辅助办事行动所取得的收入。

3.事业单位经营收入0万元,为事业单位在业务行动之外展开非独立核算经营行动取得的收入。

4.其他收入5,402.75万元,为预算单位在财务拨款收入事业收入经营收入之外取得的收入。如:科研及协作名目专款收入、利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,首要是所属事业单位在当年的财务拨款收入事业收入经营收入其他收入不能包管其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家限定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余6,964.67万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未实行完成或因筹划需要连续若干年实施、结转到本年度按有关限定继续使用的资金,既包括财务拨款结转和结余,也包括其他收入中科研及协作名目专款等的结转和结余。事业收入和其他收入等非专款结余收支结转后按限定转入事业基金、专用基金。

   (二)支出总计37,336.98万元。包括:

1.一般公共办事(类)支出40.07万元:首要用于自治区人才小高地专项的开支。

2.科学技艺(类)支出166.02万元:首要用于自治区八桂学者专项的开支。

3.社会保障和就业(类)支出38.93万元:首要用于按国家限定发放的离退休人员抚恤金方面的支出。

4医疗卫生与筹划生育(类)支出36,692.03万元:首要用于本单位展开卫生防疫专业行动及辅助办事行动所开支的事业支出和基础建设支出、设备购置、在职职工和离退休人员的工资福利支出等。

5.住房保障(类)支出399.93万元:首要用于按照国家政策限定向职工发放的住房公积金等住房革新方面的支出。

6.结余分配1,390.43万元,为事业单位按限定提取的职工福利基金、事业基金等。

7.年末结转和结余5,142.69万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件产生变化无法按原筹划实施或因筹划需要连续若干年实施,需要延迟到以后年度按有关限定继续使用的资金,既包括财务拨款结转和结余,也包括其他收入科研及协作名目专款等的结转和结余。

二、2014 年度一般公共预算支出决算情况

www.betway88.com2014 年度一般公共预算支出9,974.31万元,其中:根本支出1,869.57万元,名目支出8,104.74万元。

1.其他人事事务(项)支出40.07万元:首要用于自治区人才小高地专项的开支。

2.其他科学技艺(项)支出166.02万元:首要用于自治区八桂学者专项的开支。

3.死亡抚恤(项)38.93万元:首要用于按国家限定发放的离退休人员抚恤金方面的支出。

4.疾病预防控制机构(项)4,651.70万元:首要用于本单位展开卫生防疫专业行动及辅助办事行动所开支的事业支出和基础建设支出、设备购置、在职职工和离退休人员的工资福利支出等。

5.重大公共卫生(项)4,668.68万元:首要用于本单位展开急性传染病及其他传染病防制、食品安全监视检测及慢性病防制、健康危害因素监视检测与干预、健康教学及健康增进等防疫专业行动及辅助行动所开支的事业支出。

6.突发公共卫生事件济急处置(项)161.44万元:首要用于本单位展开公共卫生突发事件济急调查与处置以及信息办理所开支的事业支出

7.其他公共卫生(项)支出102.37万元:首要用于本单位展开专业卫生防疫工作之外的科学科研及其他公共卫生辅助办理等方面开支的事业支出

8.事业单位医疗(项)49.92万元:首要用于本单位编内人员的医疗保险支出。

9.食品安全事务(项)20.79万元:首要用于本单位展开食品安全保障名目的设备购置支出

10.住房公积金(项)支出74.39万元:首要用于按照国家政策限定向职工发放的住房公积金等住房革新方面的支出。

三、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算2.51万元;公务用车购置及运转费支出决算118.07万元;公务接待费支出决算0万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出2.51万元。全年使用财务拨款安排本单位出国团组1个,累计2人次。开支内涵为:人才小高地名目安排2名业务骨干人员赴韩国首尔大学实行寄生虫防控技艺训练所产生的出国相干的住宿费、交通费等。

(二)公务用车购置及运转费支出118.07万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运转支出118.07万元。首要用于卫生防疫专业工作、下乡野外检测及采样、流行病学调查、济急演练和突发事件处置、工作督导以及国家济急队伍专用车辆所需车辆燃料费、维修养护费、保险费、其他费用等。2018年,本单位开支财务拨款的公务用车保有量为44辆(其中轿车3辆、监视检测业务用车28辆,卫生检验济急车和冷藏车12辆,济急队伍专用小客车1辆),全年运转费支出118.07万元,平均每辆2.68万元。

(三)公务接待费支出0万元。

五、其他重要事件情况说明

(一)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆44辆,其中,一般公务用车6辆、专业技艺用车38辆;单位价值200万元以上大型设备6台(套)。

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